Новости

Как провести взаимозачёт с контрагентом в 1C:Бухгалтерия 8?

ГК РФ ст. 410 и ФЗ №42 от 08.03.2015 ст.328 устанавливают два условия для проведения взаимозачёта:

● оба обязательства должны быть погашены одинаковым способом

● суммы обязательств должны быть выражены в одной валюте.
Внимание! Если хотя бы одно из условий не соблюдается, по закону провести такой зачет нельзя
Например, наша организация имеет непогашенную дебиторскую задолженность перед контрагентом Фирма №1, но одновременно мы являемся кредиторами этого контрагента.
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Для того, чтобы произвести взаимозачёт и корректировку долга между контрагентами в программе 1C:Бухгалтерия 8 создайте новый документ «Корректировка долга» и выберите вид операции «Зачёт задолженности». Затем заполните вкладки с задолженностями.
Внимание! Закладки задолженности заполняются в зависимости от того, кем больше выступает контрагент, поставщиком или покупателем - на проводках это никак не скажется
Нажмите кнопку «Заполнить документ» и сумма задолженности автоматически заполнится по всем документам и договорам с покупателями и поставщиками.

В документе можно отредактировать сумму зачёта в поле «Сумма расчётов», в зависимости от того, что вы хотите засчитать:
После проведения взаимозачёта, вы можете отредактировать печатный вид документа, распечатать его, отправить через сервис 1С-ЭДО или сохранить.

Если возникли сложности или вопросы, обращайтесь к нашим специалистам 1С - объяснят и покажут на примере!
1С:Бухгалтерия